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    簡述經(jīng)營分析的目標(簡述經(jīng)營分析的目標是什么)

    發(fā)布時間:2023-03-15 20:38:09     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 723        問大家

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    本文目錄:

    簡述經(jīng)營分析的目標(簡述經(jīng)營分析的目標是什么)

    一、年度經(jīng)營計劃目標

    年度經(jīng)營計劃目標:年度經(jīng)營目標計劃書范文

    20**年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個方面:一是按現(xiàn)代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉(zhuǎn)提供保障;二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊;三是實現(xiàn)良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù),特制定本經(jīng)營計劃書。

    一、20**年經(jīng)營方針

    在全面分析公司所面臨的社會經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上,公司確定20**年的經(jīng)營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

    經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;公司各部門的經(jīng)營管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

    二、20**年的經(jīng)營目標

    (一)核心經(jīng)營目標

    20**年,公司的核心經(jīng)營目標是:

    (1)收入及利潤指標:

    年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產(chǎn)回報率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤2144.17萬元,XX公司完成凈利潤1335.94萬元。

    (2)呆(壞)賬總額:

    年度呆(壞)賬總額控制在資金總額的0.5%以內(nèi),按年度可用資金15000萬元計算,年度呆(壞)賬總額不得超過75萬元。

    在核心經(jīng)營目標中,利潤和呆(壞)賬總額是直接反映公司經(jīng)營質(zhì)量的量化指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

    (二)收入及凈利潤目標細分

    收入目標分解表

    (單位:萬元,人民幣)

    分類 項目 年度

    目標 第一

    季度 第二

    季度 第三

    季度 第四

    季度

    按責(zé)任中心分解 XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04

    XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17

    合計 4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21

    進度比 100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60%

    累計進度比 100% 11.6% 37.58% 67.40% 100%

    凈利潤目標分解表

    (單位:萬元,人民幣)

    分類 項目 年度 第一 第二 第三 第四

    目標 季度 季度 季度 季度

    按責(zé)任中心分解 XXXX 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35

    XXXX 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38

    合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73

    進度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%

    累計進度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%

    三、主要經(jīng)營策略

    20**年,公司立足XX區(qū)的基礎(chǔ)上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質(zhì)客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將20**年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎(chǔ)上,充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源,建立目標客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務(wù)。市場營銷方面,公司將采取下列措施:

    1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。

    2.市場營銷部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源,在20**年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX區(qū)內(nèi)企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。

    四、實現(xiàn)目標的保障措施

    (一)資金保障

    為全面完成公司各項預(yù)算,在公司注冊資金10000萬元基礎(chǔ)上,計劃于20**年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務(wù),全年力爭完成2000萬元的委托貸款業(yè)務(wù)。

    (二)人力資源及后勤保障

    市場拓展,人才引進起著至關(guān)重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

    1.加快人才引進:以公司目標責(zé)任為基礎(chǔ),加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風(fēng)險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,20**年3月底前,全部緊缺崗位人員應(yīng)該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20**年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應(yīng)淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

    2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

    3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應(yīng)當包括員工薪資、福利、獎勵在內(nèi),并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。

    4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20**年1月11日起,董事會對總經(jīng)理實施目標責(zé)任考核;總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核??冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

    (三)綜合管理保障

    公司將20**年定義成為未來三年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。

    1.由人力資源部門主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自20**年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎(chǔ)。

    2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責(zé),大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

    (四)財務(wù)資源保障

    20**年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

    1.增收節(jié)支,嚴格預(yù)算管理,財務(wù)部在實施全面預(yù)算的基礎(chǔ)上,財務(wù)部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴格預(yù)算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;

    2.健全財務(wù)管理體系:財務(wù)部必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)管理體系,重點關(guān)注市場營銷活動背后的財務(wù)信息流,及時清收應(yīng)收利息費用,關(guān)注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。

    3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。

    (五)組織管理保障

    1.由董事長負責(zé),與總經(jīng)理簽定《20**年度經(jīng)營目標責(zé)任書》,總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營管理團隊簽定《20**年度經(jīng)營目標責(zé)任書》,明確各部門的目標、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

    2.由各部長負責(zé),于20**年2月28日前,對各項目標進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。

    3.由財務(wù)經(jīng)理負責(zé),20**年2月20日前,編制《20**年度財務(wù)預(yù)算》,明確全年各項成本費用控制目標,制定月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行檢查計劃,明確責(zé)任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

    4.由市場營銷部部長負責(zé),組織每月/季 “經(jīng)營目標達成總結(jié)會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

    五、總體要求

    公司高層清醒地認識到:20**年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的共同努力。

    (一)更新觀念,創(chuàng)新管理

    公司認為,要達成20**年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應(yīng)該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產(chǎn)品創(chuàng)新、財務(wù)管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎(chǔ)。

    (二)切實負責(zé),重在行動

    行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

    公司要求,各級員工以“負責(zé)任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責(zé)在他”的遇事推諉的惡習(xí)和惡行。

    公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

    (三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

    追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責(zé)任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

    利潤是20**年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,營銷是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

    總之,公司希望并要求:所有XXXX從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效XX,實現(xiàn)三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

    年度經(jīng)營計劃目標:年度經(jīng)營計劃方案

    ××房地產(chǎn)公司20××年度經(jīng)營計劃

    ××房地產(chǎn)公司在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的努力,20**年的'各項工作取得了豐碩的成果,“××”品牌得到了社會的初步認同??傮w上說,成績較為喜人。為使公司的各項工作在新的一年里更上一個臺階,特制定本方案。

    一、總體經(jīng)營目標

    1. 完成房地產(chǎn)開發(fā)面積××萬平方米。

    2. 實現(xiàn)樓盤銷售額××萬元。

    3. 完成土地儲備××畝。

    二、總體經(jīng)營目標的實現(xiàn)

    為確保2008年度經(jīng)營目標的實現(xiàn),各部門需要做好如下工作。

    (一)完成××項目開發(fā)及后期銷售工作

    ××項目是省、市的重點工程。市委、市政府對其寄予了殷切的期望。由于該項目所蘊含的社會效益和經(jīng)濟效益,我們必須高質(zhì)量完成。因此,公司做出如下計劃。

    1.確保一季度××工程全面開工,力爭年內(nèi)基本完成一期建設(shè)任務(wù)

    ××項目一期工程占地面積為××畝,總投資××億元,建筑面積××萬平方米。建筑物為××商業(yè)廣場裙樓、××大廈裙樓和一棟物流倉庫。

    (1)土地征拆工作

    春節(jié)前后務(wù)必完成第一期工程的土地征拆工作。一月份完成征地摸底調(diào)查,二月份完成征地范圍內(nèi)的無證房屋拆遷,三月份完成征地范圍內(nèi)有證房屋拆遷及國土儲備中心土地和集體土地的征收工作。

    (2)工程合同及開工

    一月份簽訂招投標代理合同,工程進入招投標階段。二月份確定具有實力的施工企業(yè)并簽訂施工合同,確定監(jiān)理企業(yè)并簽訂監(jiān)理合同。三月份工程正式開工建設(shè)。

    (3)報建工作

    工程部應(yīng)適時做到工程報建報批,跟進圖紙設(shè)計。一月份完成方案圖的設(shè)計,二月份完成擴初圖的設(shè)計。在承辦過程中,工程部應(yīng)善于協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的關(guān)系,不得因報建拖延而影響工程如期開工。

    2.全面啟動細化××項目招商工作

    招商工作是××建成后運營的重要基礎(chǔ)。該工作開展得順利與否,也直接影響企業(yè)的樓盤銷售。因此,在新的一年必須實現(xiàn)招商××戶。

    (二)加快××項目、××項目的施工速度

    協(xié)調(diào)與施工單位的關(guān)系,加快××項目、××項目的施工速度,確保××項目的一期工程、××項目的二期工程在4月底前完成竣工驗收。

    (三)完成××項目、××項目的銷售工作

    ××項目、××項目已全部竣工完成,為了迅速實現(xiàn)資金回流,結(jié)合項目所處地段及同類項目的價格,可以考慮采取適當?shù)膬?yōu)惠措施,提高成交量。今年的目標銷售額為××萬元,銷售率達到××%。

    (四)參加土地招標

    項目開發(fā)部要根據(jù)公司的實際情況,積極參與土地的招投標工作,確保企業(yè)土地儲備達到××畝以上。

    二、企業(yè)經(jīng)營分析主要包括哪幾方面?

    按照分析的對象不同分析:

    1、資產(chǎn)負債表分析

    主要從資產(chǎn)項目、負債結(jié)構(gòu)、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)方面進行分析。資產(chǎn)主要分析項目有:現(xiàn)金比重、應(yīng)收帳款比重、存貨比重、無形資產(chǎn)比重等。負債結(jié)構(gòu)分析有:短期償債能力分析、長期償債能力分析等。所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)是分析:各項權(quán)益占所有者權(quán)益總額的比重,說明投資者投入資本的保值增值情況及所有者的權(quán)益構(gòu)成。

    2、利潤表分析

    主要從盈利能力、經(jīng)營業(yè)績等方面分析。主要分析指標:凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、成本費用利潤率、銷售增長率等。

    3、現(xiàn)金流量表分析

    主要從現(xiàn)金支付能力、資本支出與投資比率、現(xiàn)金流量收益比率等方面進行分析。分析指標主要有:現(xiàn)金比率、流動負債現(xiàn)金比率、債務(wù)現(xiàn)金比率、股利現(xiàn)金比率、資本購置率、銷售現(xiàn)金率等。

    簡述經(jīng)營分析的目標(簡述經(jīng)營分析的目標是什么)

    擴展資料

    財務(wù)報表分析是由不同的使用者進行的,他們各自有不同的分析重點,也有共同的要求。從企業(yè)總體來看,財務(wù)報表分析的基本內(nèi)容,主要包括以下三個方面:

    1、分析企業(yè)的償債能力,分析企業(yè)權(quán)益的結(jié)構(gòu),估量對債務(wù)資金的利用程度。

    2、評價企業(yè)資產(chǎn)的營運能力,分析企業(yè)資產(chǎn)的分布情況和周轉(zhuǎn)使用情況。

    3、評價企業(yè)的盈利能力,分析企業(yè)利潤目標的完成情況和不同年度盈利水平的變動情況。

    以上三個方面的分析內(nèi)容互相聯(lián)系,互相補充,可以綜合的描述出企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,以滿足不同使用者對會計信息的基本需要。

    其中償債能力是企業(yè)財務(wù)目標實現(xiàn)的穩(wěn)健保證,而營運能力是企業(yè)財務(wù)目標實現(xiàn)的物質(zhì)基礎(chǔ),盈利能力則是前兩者共同作用的結(jié)果,同時也對前兩者的增強其推動作用。

    我國企業(yè)目前的生存環(huán)境變得非常復(fù)雜,特別是在企業(yè)數(shù)量非常多的前提下,要想在有限的市場中獲得優(yōu)勢,就必須要重視企業(yè)的內(nèi)部管理,特別是對于財務(wù)報表的分析。

    財務(wù)報表能夠給企業(yè)管理者提供關(guān)于企業(yè)長期以來各類經(jīng)營活動所產(chǎn)生的會計信息,給企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展決策提供必要的基礎(chǔ)資料支持。但目前很多企業(yè)還不明白企業(yè)財務(wù)報表分析的重要性,在決策過程中不能充分的利用報表中的信息,提高的決策風(fēng)險。

    參考資料來源:百度百科-企業(yè)經(jīng)營分析

    參考資料來源:百度百科-企業(yè)經(jīng)營

    三、“企業(yè)經(jīng)營情況分析”包括哪些方面?

    企業(yè)經(jīng)營狀況包括:公司成立的時間;主營業(yè)務(wù);注冊資金;目前的銷售收入、利潤,繳納稅金;主要的業(yè)務(wù)合作伙伴。

    簡述經(jīng)營分析的目標(簡述經(jīng)營分析的目標是什么)

    對企業(yè)經(jīng)營情況進行分析:

    一、首先要為分析提供內(nèi)部資料和外部資料。內(nèi)部資料最主要的是企業(yè)財務(wù)會計報告,財務(wù)報告是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的書面文件,包括會計主表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表)、附表、會計報表附注等;外部資料是從企業(yè)外部獲得的資料,包括行業(yè)數(shù)據(jù)、其他競爭對手的數(shù)據(jù)等。

    二、根據(jù)財務(wù)報告:按照分析的目的內(nèi)容分為:財務(wù)效益分析、資產(chǎn)運營狀況分析、償債能力狀況分析和發(fā)展能力分析;按照分析的對象不同分為:資產(chǎn)負債表分析、利潤表分析、現(xiàn)金流量表分析。

    (一)按照分析的目的內(nèi)容分析

    1、財務(wù)效益狀況。即企業(yè)資產(chǎn)的收益能力。資產(chǎn)收益能力是會計信息使用者關(guān)心的重要問題,通過對它的分析為投資者、債權(quán)人、企業(yè)經(jīng)營管理者提供決策的依據(jù)。分析指標主要有:凈資產(chǎn)收益率、資本保值增值率、主營業(yè)務(wù)利潤率、盈余現(xiàn)金保障倍數(shù)、成本費用利潤率等。

    2、資產(chǎn)營運狀況。是指企業(yè)資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)情況,反映企業(yè)占用經(jīng)濟資源的利用效率。分析主要指標有:總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、不良資產(chǎn)比率等。

    3、償債能力狀況。企業(yè)償還短期債務(wù)和長期債務(wù)的能力強弱,是企業(yè)經(jīng)濟實力和財務(wù)狀況的重要體現(xiàn),也是衡量企業(yè)是否穩(wěn)健經(jīng)營、財務(wù)風(fēng)險大小的重要尺度。分析主要指標有:資產(chǎn)負債率、已獲利息倍數(shù)、現(xiàn)金流動負債比率、速動比率等。

    4、發(fā)展能力狀況。發(fā)展能力是關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)生存問題,也關(guān)系到投資者未來收益和債權(quán)人長期債權(quán)的風(fēng)險程度。分析企業(yè)發(fā)展能力狀況的指標有:銷售增長率、資本積累率、三年資本平均增長率、三年銷售平均增長率、技術(shù)投入比率等。

    (二)按照分析的對象不同分析

    1、資產(chǎn)負債表分析。主要從資產(chǎn)項目、負債結(jié)構(gòu)、所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)方面進行分析。

    資產(chǎn)主要分析項目有:現(xiàn)金比重、應(yīng)收帳款比重、存貨比重、無形資產(chǎn)比重等。負債結(jié)構(gòu)分析有:短期償債能力分析、長期償債能力分析等。所有者權(quán)益結(jié)構(gòu)是分析:各項權(quán)益占所有者權(quán)益總額的比重,說明投資者投入資本的保值增值情況及所有者的權(quán)益構(gòu)成。

    2、利潤表分析。主要從盈利能力、經(jīng)營業(yè)績等方面分析。主要分析指標:凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、主營業(yè)務(wù)利潤率、成本費用利潤率、銷售增長率等。

    3、現(xiàn)金流量表分析。主要從現(xiàn)金支付能力、資本支出與投資比率、現(xiàn)金流量收益比率等方面進行分析。分析指標主要有:現(xiàn)金比率、流動負債現(xiàn)金比率、債務(wù)現(xiàn)金比率、股利現(xiàn)金比率、資本購置率、銷售現(xiàn)金率等。

    擴展資料:

    企業(yè)經(jīng)營情況效益性分析方法

    企業(yè)不僅關(guān)心投資的報酬,更關(guān)心高報酬率的持續(xù)性。因此,企業(yè)獲取高利潤的持續(xù)性分析成為被關(guān)注的另一點。企業(yè)的產(chǎn)品成本、宏觀經(jīng)濟條件、各種政策規(guī)定等競爭環(huán)境相同時,企業(yè)要在競爭中取勝,只有以提高效益來賺取更多的利潤。

    企業(yè)效益,是指在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營中,投入的勞動、資源、設(shè)備、材料等各種經(jīng)營要素,經(jīng)過經(jīng)營者和職工有效地運用,產(chǎn)出更高的經(jīng)濟價值和社會貢獻。它用來衡量勞動力與資產(chǎn)的有效利用程度。具體指標有:

    1.附加價值率

    投資者選擇投資項目時,最關(guān)心的是能否產(chǎn)生高附加價值的問題。附加價值是企業(yè)生產(chǎn)活動過程中創(chuàng)造出的新增價值。用公式表示為:

    附加價值=稅前凈利+人工費+資本化利息+租金+費用稅金

    附加價值的計算,可通過查找損益表、管理費用明細表、制造費用明細表來計算。

    附加價值率是附加價值與銷售收入的比值。它反映每一元銷售收入帶來的附加價值。一般來說,越是資本密集的行業(yè),其產(chǎn)品附加價值越高,凈利潤也隨之提高;反之資本密集程度相對較低的行業(yè),產(chǎn)品附加價值較低,凈利潤也就較低。

    2.勞動生產(chǎn)效率

    勞動生產(chǎn)效率是附加價值與總?cè)藬?shù)之比。它反映一人所創(chuàng)造的附加價值。

    計算公式為:

    勞動生產(chǎn)效率=附加價值/總?cè)藬?shù)

    該指標越高,說明勞動利用效率高,創(chuàng)造了更多的附加價值,因而成為衡量同行業(yè)間競爭力的重要指標。

    3.附加價值與總資本的比值(總資本投資效益)

    該指標反映投資的總資本在一年內(nèi)創(chuàng)出的附加價值,該指標高說明資本的有效利用程度高,創(chuàng)出的附加價值多,創(chuàng)出的凈利潤多。

    參考資料來源:百度百科-企業(yè)經(jīng)營狀況

    四、商業(yè)分析的目標是什么?

    商業(yè)分析的目標是:提升企業(yè)效益,獲得最大的商業(yè)價值。

    如果再具體一點說,就是:

    (是什么)量化展示商業(yè)經(jīng)營狀況

    (是多少)量化判斷商業(yè)問題

    (為什么)從數(shù)據(jù)角度尋找問題原因

    (會怎樣)利用數(shù)據(jù)預(yù)測商業(yè)趨勢

    (又如何)利用數(shù)據(jù)綜合判斷經(jīng)營效果

    以上就是關(guān)于簡述經(jīng)營分析的目標相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


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